老師,收到科技局發(fā)的研發(fā)科技經(jīng)費(fèi)??顚S?1.收到時(shí):借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款;支付時(shí):借:研發(fā)費(fèi)用,貸:銀行存款,并同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn):借:其他應(yīng)付款,貸;研發(fā)費(fèi)用;3.核銷時(shí),借:研發(fā)費(fèi)用,貸:其他收益 請(qǐng)問:1賬務(wù)處理正確嗎?;2.核銷時(shí),是根據(jù)公司內(nèi)部的結(jié)題,還是根據(jù)第三方出具結(jié)題的時(shí)間
七月七
于2019-12-26 14:00 發(fā)布 ??2507次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2019-12-26 15:18
應(yīng)該計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款的哦
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你好; 合作研發(fā); 最終 研發(fā)成果是你公司的嗎? ??
2023-02-23 17:17:45

應(yīng)該計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款的哦
2019-12-26 15:18:13

你好 借款 1. 借銀行存款20萬 貸其他應(yīng)付款-20萬 2. 借應(yīng)收賬款 27萬貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 沖抵 借銀行存款7萬 其他應(yīng)付款20萬 貸應(yīng)收賬款 27萬
2020-03-27 17:56:03

你好!
對(duì)的。
2019-07-28 19:22:14

您好,前一個(gè)是因?yàn)橘~上沒錢,由股東代墊的用其他應(yīng)付款核算,以后還要還給股東的,而一般報(bào)銷是用現(xiàn)金來支付時(shí),記入現(xiàn)金等
2017-01-18 20:20:26
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七月七 追問
2019-12-26 15:23
樸老師 解答
2019-12-26 15:36