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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-26 13:44

您好!你最好做個(gè)委托書(shū),然后B公司給你開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票。
股東收到錢,是要轉(zhuǎn)入到公司的帳

張張 追問(wèn)

2019-12-26 13:55

服務(wù)發(fā)票拿來(lái)我們是可以做到成本里,是不是,老師

宋生老師 解答

2019-12-26 13:55

你好!是的。可以入成本或者費(fèi)用

張張 追問(wèn)

2019-12-26 14:00

我大概知道怎么處理了,謝謝您
另外,我們有兩家客戶要拿房屋給我們公司做抵債,我們公司收到這兩套房屋,我需要做賬嗎

張張 追問(wèn)

2019-12-26 14:01

我覺(jué)得應(yīng)該不做賬,等我們把房子賣了后再做賬,去沖減客戶欠我們公司的款項(xiàng)。是這樣的嗎?

宋生老師 解答

2019-12-26 14:01

您好!是的,當(dāng)然是要入賬的額

張張 追問(wèn)

2019-12-26 14:07

怎么入賬,這個(gè)分錄我應(yīng)該怎么寫(xiě)?

宋生老師 解答

2019-12-26 14:08

您好!借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)收賬款等

張張 追問(wèn)

2019-12-26 14:14

到時(shí)候我們把房子賣了,是做固定資產(chǎn)清理嗎

宋生老師 解答

2019-12-26 14:14

你好!是的。做固定資產(chǎn)清理。

張張 追問(wèn)

2019-12-26 16:50

那固定資產(chǎn)的金額應(yīng)該是多少呢,是賬面價(jià)值,還是凈值?

宋生老師 解答

2019-12-26 17:56

您好!這個(gè)是按你們實(shí)際抵減的金額入賬

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您好!你最好做個(gè)委托書(shū),然后B公司給你開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票。 股東收到錢,是要轉(zhuǎn)入到公司的帳
2019-12-26 13:44:52
借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款,貸銀行存款
2019-12-03 20:04:16
你好,學(xué)員,這個(gè)是投資款嗎
2022-01-27 22:53:47
同學(xué)你好 你做 借實(shí)收資本-老股東 貸實(shí)收資本-新股東
2021-01-07 07:58:18
你好 是的可以 備注代收某客戶貨款 轉(zhuǎn)入 借其他應(yīng)收款-股東貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借銀行存款貸 其他應(yīng)收款-股東
2020-05-20 10:10:41
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