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bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
相關(guān)問題討論

您好
做計提跟繳納相同的紅字分錄就好了
2019-12-26 12:31:19

收到稅款時:
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:以前年度損益調(diào)整
結(jié)轉(zhuǎn)時:
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配——未分配利潤
2020-07-23 09:31:00

借;應(yīng)交稅費 貸;銀行存款
借;銀行存款 貸;應(yīng)交稅費
2016-11-11 16:13:52

這個不用做分錄,體現(xiàn)在進項稅額里面
2017-05-01 12:32:08

分錄中不考慮二級科目。
假設(shè):本月應(yīng)繳稅金2000元,實際你們公司繳納了2400元,下月稅金1900元。
分錄:
本月計提稅金:
借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 2000
貸:應(yīng)交稅金/其他應(yīng)交款 2000
本月實際繳納稅金:
借:應(yīng)交稅金/其他應(yīng)交款 2400
貸:銀行存款 2400
下月計提稅金:
借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 1900
貸:應(yīng)交稅金/其他應(yīng)交款 1900
下月實際繳納稅金
借:應(yīng)交稅金/其他應(yīng)交款 1500
貸:銀行存款 1500
其實,本月多繳的就相當于下月預(yù)繳的,你不用管它,就按日常分錄做就可以了。
補充答案:
多繳的稅款你不用去管它的,你的分錄怎么做就還怎么去做,如果是期初多繳稅款了,應(yīng)交稅金會出現(xiàn)借方余額,這不影響任何事情的。月底你再按實際業(yè)務(wù)去計提稅金,借貸方一沖減余額為貸方,但余額會比你實際計提的稅金少,那么少的那部分就是你上個月多繳的那部分稅。
2015-11-05 14:42:11
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