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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-12-26 11:43

月末會計需要結(jié)轉(zhuǎn)的業(yè)務:

一、計提職工福利費、職工教育費、工會經(jīng)費

1、按工資總額14%提取職工福利費

借:管理費用--福利費

貸:應付福利費

2、按工資總額1.5%提取職工教育費

借:管理費用--職工教育費

貸:其他應付款--職工教育費

3、按工資總額2%提取工會經(jīng)費

借:管理費用--工會經(jīng)費

貸:其他應付款--工會經(jīng)費

二.計提稅金

借:主營業(yè)務稅金及附加

貸:應交稅金--營

三.結(jié)轉(zhuǎn)各種收入

1、結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務收入

借:主營業(yè)務收入

貸:本年利潤

2、結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務收入

借:其他業(yè)務收入

貸:本年利潤

3、結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

借:營業(yè)外收入

貸:本年利潤

四.結(jié)轉(zhuǎn)成本、支出、稅金

1、結(jié)轉(zhuǎn)成本

借:本年利潤

貸:主營業(yè)務成本

2、結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務支出

借:本年利潤

貸:其他業(yè)務支出

3、結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外支出

借:本年利潤

貸:營業(yè)外支出 

4、結(jié)轉(zhuǎn)稅金

借:本年利潤

貸:主營業(yè)務稅金及附加

sherry 追問

2019-12-26 11:58

不對呀

sherry 追問

2019-12-26 11:58

我是說這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)攤銷

莊老師 解答

2019-12-26 15:36

你好,你這個是計入,借長期待攤費用,貸銀行存款,每年攤銷,借管理費用,貸長期待攤費用

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月末會計需要結(jié)轉(zhuǎn)的業(yè)務: 一、計提職工福利費、職工教育費、工會經(jīng)費 1、按工資總額14%提取職工福利費 借:管理費用--福利費 貸:應付福利費 2、按工資總額1.5%提取職工教育費 借:管理費用--職工教育費 貸:其他應付款--職工教育費 3、按工資總額2%提取工會經(jīng)費 借:管理費用--工會經(jīng)費 貸:其他應付款--工會經(jīng)費 二.計提稅金 借:主營業(yè)務稅金及附加 貸:應交稅金--營 三.結(jié)轉(zhuǎn)各種收入 1、結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務收入 借:主營業(yè)務收入 貸:本年利潤 2、結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務收入 借:其他業(yè)務收入 貸:本年利潤 3、結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 借:營業(yè)外收入 貸:本年利潤 四.結(jié)轉(zhuǎn)成本、支出、稅金 1、結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務成本 2、結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務支出 借:本年利潤 貸:其他業(yè)務支出 3、結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外支出 借:本年利潤 貸:營業(yè)外支出 4、結(jié)轉(zhuǎn)稅金 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務稅金及附加
2019-12-26 11:43:42
你具體是什么情況下做了這個分錄?
2022-02-18 14:12:47
要攤銷表。借管理費用-XX攤銷 貸長期待攤費用
2017-02-24 15:31:33
借管理費用 制造費用 生產(chǎn)成本 貸累計折舊
2019-03-30 14:13:00
公司6500元購買的預算軟件一套,可以計入無形資產(chǎn),以后攤銷
2019-09-05 11:27:39
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