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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-25 18:33

您好
您當(dāng)時(shí)暫估了產(chǎn)品入賬 銷售了為啥不結(jié)轉(zhuǎn)成本?

小絲絲 追問(wèn)

2019-12-25 18:34

我想著發(fā)票沒(méi)有回來(lái),我現(xiàn)在可以補(bǔ)進(jìn)去吧?也就是說(shuō)當(dāng)月銷售不管發(fā)票有沒(méi)有到賬,都要結(jié)轉(zhuǎn)是吧

bamboo老師 解答

2019-12-25 18:36

對(duì)的 您暫估入賬了 已經(jīng)銷售了就應(yīng)該對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本
現(xiàn)在可以把暫估的沖銷 然后根據(jù)發(fā)票直接入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本

小絲絲 追問(wèn)

2019-12-25 18:41

沖銷之前的暫估,是怎么做分錄呢

bamboo老師 解答

2019-12-25 18:41

做暫估時(shí)候相同的紅字分錄

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您好 您當(dāng)時(shí)暫估了產(chǎn)品入賬 銷售了為啥不結(jié)轉(zhuǎn)成本?
2019-12-25 18:33:21
今年收到票金額都一致,這月不用在結(jié)轉(zhuǎn)成本
2023-07-10 14:51:38
你好,暫估無(wú)誤是不用的。
2016-07-04 16:57:21
你好同學(xué) 可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的同學(xué),沒(méi)問(wèn)題,以后發(fā)票來(lái)了沖紅一個(gè)存貨,再?zèng)_紅一個(gè)成本,再做一個(gè)真的存貨,一個(gè)真正的成本就好了
2019-10-23 23:27:37
你好同學(xué) 是的同學(xué),上月你多了這個(gè)月就是負(fù)的正常的。
2019-09-24 17:16:21
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