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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-12-25 16:24

你好  借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 未收到相應(yīng)的增值稅專票 這個是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的

A~FL 追問

2019-12-25 16:27

我們在做賬務(wù)處理的時候,都只收到普票,怎樣體現(xiàn)我們著繳增值稅,借應(yīng)交稅費-增值稅是不是直接費用話了,會不會出現(xiàn)賬務(wù)不平的情況呀!因為之前沒有計提的比費用

meizi老師 解答

2019-12-25 16:33

你好  你上面不是說要繳納增值稅。 你肯定是有收入了才會繳納增值稅的。  所以你需要先做收入 體現(xiàn)增值稅  才會對應(yīng)繳納增值稅。 這樣就平了

A~FL 追問

2019-12-25 16:46

小規(guī)模納稅人有收入,可是做賬務(wù)處理的時候,是按多少來體現(xiàn)應(yīng)交稅費?。?/p>

meizi老師 解答

2019-12-25 16:53

你好  應(yīng)該按你不含稅收入*3%的稅率來體現(xiàn)增值稅的。  還有就是小規(guī)模月不超過10萬季度不超過30萬免增值稅的  到時免的增值稅你結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入去

A~FL 追問

2019-12-25 17:28

能不能做在其他業(yè)務(wù)收入呢?

meizi老師 解答

2019-12-25 17:30

你好 減免的是計入營業(yè)外收入 不是其他業(yè)務(wù)收入

A~FL 追問

2019-12-25 17:31

嗯嗯,好的,謝謝樂老師耐心的解答,很受用,祝老師生活愉快!

meizi老師 解答

2019-12-25 17:33

不客氣的 幫到你就好 滿意請給予評價

A~FL 追問

2019-12-25 17:37

不好意思,樂老師,還要再請教你下,我們的主營業(yè)務(wù)是銷售蔬菜,它屬于免稅產(chǎn)品,我剛問的是其他業(yè)務(wù)收入,是不是其他業(yè)務(wù)收入的所有稅費都需要來繳納,沒有減免對嗎?

meizi老師 解答

2019-12-25 17:37

你好    你是小規(guī)模的話 月不超過10萬季度不超過30萬是免增值稅的      營業(yè)收入包括主營+其他業(yè)務(wù)收入的

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你好 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 未收到相應(yīng)的增值稅專票 這個是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的
2019-12-25 16:24:11
您好!應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅就可以了。
2018-05-17 10:10:21
小規(guī)模納稅人可以不用進行結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-01-15 18:03:58
小規(guī)模企業(yè),只要設(shè)置到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,不用在設(shè)置三級明細(xì)科目
2018-11-26 10:49:35
你好,季度30萬免稅的政策是嘛
2020-01-13 22:04:15
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