
老師您好,麻煩問下如果我們當(dāng)月未實(shí)現(xiàn)增值稅,出口退稅免抵稅額還需要繳納附加稅嗎?申報(bào)納稅的時(shí)候 免抵稅額附加稅計(jì)稅依據(jù)是當(dāng)月的免抵稅額還是免抵稅額減留底稅額的差額繳納附加稅呢?
答: 1.要交附加稅的哦,2.按照當(dāng)月的免抵稅額繳納附加稅
我想問下,10月所屬期的免抵稅額是在11月里計(jì)算出來的,我們在11月份計(jì)提了,在12月里繳納的附加稅,這樣可以嗎?
答: 你好,稅務(wù)局沒有發(fā)現(xiàn)的可以
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月月銷售額未達(dá)10萬元免征教育費(fèi)附加、地方教育附加,只需要繳納增值稅、城建稅,那么附加稅如何計(jì)提?免征的兩稅不計(jì)提?只計(jì)提繳納部分附加稅?
答: 附加稅可以只做城建稅,其他的不用做。

