
應(yīng)收賬款設(shè)置了輔助核算往來(lái)單位,但是填制憑證時(shí),輔助核算打開(kāi)的,不能編輯,也不能新增
答: 別再憑證頁(yè)面 在供應(yīng)商那里增加編輯
應(yīng)收賬款設(shè)置了輔助核算往來(lái)單位,但是填制憑證時(shí),輔助核算打開(kāi)的,不能編輯,也不能新增
答: 你好,在基礎(chǔ)檔案里輔助核算項(xiàng)是否已設(shè)立明細(xì)?你們使用的什么財(cái)務(wù)軟件?找軟件的售后給你維護(hù)一下相關(guān)功能
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
應(yīng)收賬款優(yōu)惠給客戶1000元,要怎么做憑證
答: 屬于商業(yè)折扣的要開(kāi)具紅字發(fā)票,同時(shí)沖減應(yīng)交稅費(fèi)
老師,去年年底一家客戶應(yīng)收賬款10萬(wàn)元,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到2019年,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做憑證調(diào)整?
甲客戶商應(yīng)收賬款期末余額39140在貸方,乙客戶商應(yīng)收賬款期末余額19140在借方,現(xiàn)兩客戶商并戶該怎么做憑證 甲并入乙
老師,去年年底一家客戶應(yīng)收賬款10萬(wàn)元,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到2019年,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做憑證調(diào)整?能告訴我憑證怎么做么?
老師,我們開(kāi)票100元,客戶回款99.5元,應(yīng)收賬款一直掛著0.05元,這個(gè)應(yīng)收賬款余額怎么做憑證進(jìn)行沖銷。


樂(lè)樂(lè) 追問(wèn)
2019-12-25 14:47
QQ老師 解答
2019-12-25 14:51