請(qǐng)問小規(guī)模公司,第一年前面幾個(gè)月都是零申報(bào),但是 問
你好是的,是需要做賬報(bào)稅。 答
老師,選項(xiàng)A為什么是正確的? 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
書上說:以物易物的易貨合同,計(jì)稅依據(jù)是合同所載的 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,24年多提計(jì)了工資,25年發(fā)現(xiàn)問題:之前的同事在 問
是的,就是那樣做就行 答
老師,您好,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅的工資薪酬,申報(bào)個(gè)稅 問
企業(yè)所得稅工資薪酬申報(bào)第一行填 “應(yīng)付職工薪酬” 科目貸方累計(jì)總額,含工資、社保、醫(yī)療、教育經(jīng)費(fèi)等。 誤差調(diào)整:先核對(duì)明細(xì),需繳個(gè)稅的福利(如飯?zhí)酶@┭a(bǔ)報(bào)個(gè)稅;免個(gè)稅的(如合規(guī)出差誤餐費(fèi))正常入賬,確保稅會(huì)數(shù)據(jù)匹配。 答

進(jìn)出口企業(yè),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能抵扣嗎
答: 你好,當(dāng)然可以抵扣呀
我是一家外貿(mào)出口企業(yè)。我3月份收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了退稅勾選,然后發(fā)現(xiàn)發(fā)票開有點(diǎn)錯(cuò)誤,6月份對(duì)方又開來紅字和對(duì)應(yīng)的藍(lán)字,金額全都一樣我把藍(lán)字做了退稅勾選,但是紅字在可抵扣里沖減了,這個(gè)紅字要怎么做目錄可以在帳面上減掉?
答: 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,出口企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣后失控了要如何做帳務(wù)處理
答: 你好,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理的

