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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-12-25 12:33

需要交的
根據(jù)收入交的

Angel 追問

2019-12-25 12:51

個體戶,個稅_經(jīng)營所得稅是定率的,每季度是6300,但這個季度開了23萬,這多出來的數(shù)怎么申報

郭老師 解答

2019-12-25 12:56

填寫收入就可以系統(tǒng)自動的
算法看下面。

Angel 追問

2019-12-25 13:14

那我有15萬成本和沒成本15萬,交的個稅是一樣的嗎?

郭老師 解答

2019-12-25 13:16

是的
你的成本不能抵扣

Angel 追問

2019-12-25 13:22

就是只看收入不看成本,和成本油關(guān)對吧

郭老師 解答

2019-12-25 13:23

你好是的,定期定額是的,如果你是查賬征收的,需要看成本。

個人所得稅_經(jīng)營所得,12月開了235000元增值稅發(fā)票,只有工資成本3000,要交個人所得稅_經(jīng)營所得嗎?請看圖定期定額
知識擴展:個人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個人所得稅最早的國家,1799年英國開始試行差別稅率征收個人所得稅,到了1874年才成為英國一個固定的稅種。

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相關(guān)問題討論
你好,個人需要開具勞務(wù)費發(fā)票,,如果你和其他人合作完成的,個稅會低一些
2021-11-01 11:33:10
趕緊補交在稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)之前
2019-11-06 22:57:01
你好! 應(yīng)稅所得47400*(1-20%)=39720
2019-10-10 19:37:47
你好,增值稅不能抵扣個稅??缍惙N是不可能互相抵扣的,增值稅只存在抵扣進項增值稅的可能,不可能抵扣其他稅種。
2019-09-24 08:43:00
您代開的發(fā)票是專票還是普票?
2018-03-05 16:20:42
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精選問題
  • 老師您好,我們企業(yè)是以銷售機動車(摩托車整車、零

    一、4-7月(小規(guī)模納稅人階段)會計分錄 1.?采購商品(摩托車/配件/油泵) 借:庫存商品(價稅合計,進項不可抵扣) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷售商品 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入(含稅銷售額/1.03) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模,銷售額×3%) 3.?庫存車輛退回(采購?fù)素洠?借:銀行存款/應(yīng)付賬款(紅字) 貸:庫存商品(價稅合計,紅字) 二、8月11日起(一般納稅人階段)會計分錄 1.?采購商品(取得增值稅專用發(fā)票) 借:庫存商品(不含稅金額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷售商品(開具機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票/增值稅發(fā)票) ? 摩托車(免購置稅,僅免購置稅,增值稅正常交): 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入(不含稅金額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ? 配件/油泵:分錄同上 3.?庫存車輛退回(采購?fù)素?,需取得紅字專用發(fā)票) 借:銀行存款/應(yīng)付賬款(紅字) 貸:庫存商品(不含稅金額,紅字) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)(紅字) 4.?月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(銷項-進項) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月繳納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

  • 老板自己去稅務(wù)和工商辦理0元股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲得藥店(

    ?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

  • 老師,您好,醫(yī)批發(fā)公司一般納稅人,現(xiàn)在增加業(yè)務(wù),物流

    同學(xué)你好 主要就是 發(fā)票 運單 合同 訂單 收款水單

  • 貨款855000含稅扣五個點再提成0.15算出來是多少

    你好,你是說最終能拿到手多少錢是嗎

  • @郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報關(guān)是貨貸報的,然

    申報時間:9 月無需專門申報,10 月增值稅申報期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”(符合免稅)或視同內(nèi)銷提銷項; 進項票若勾退稅用途,需申請回退重勾抵扣,再做進項轉(zhuǎn)出計入成本; 電子稅務(wù)局標記該筆為不退稅數(shù)據(jù); 留存報關(guān)單、收款憑證、合同備查。

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