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送心意

姜老師

職稱高級會計師

2019-12-25 10:56

跨月記賬一般不做刪除憑證,需要做調整記賬憑證。軟件的這個問題去問一下你們的軟件售后老師。他會給你做處理。

追問

2019-12-25 10:57

沒跨月,是當月的

姜老師 解答

2019-12-25 11:00

當月的可以先做反記賬-反審核-作廢-刪除。在憑證整理模塊里去找作廢憑證,然后再做刪除。

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相關問題討論
跨月記賬一般不做刪除憑證,需要做調整記賬憑證。軟件的這個問題去問一下你們的軟件售后老師。他會給你做處理。
2019-12-25 10:56:26
暫估憑證是紅沖了的,不是刪除
2019-12-24 09:48:58
您好 不可以,要先沖紅,因為暫估的價格可能和實際的有差距,所以沖了再入庫
2018-12-10 09:46:42
暫估入庫時:   借:原材料     貸:應付賬款——入庫未達賬款   拿到發(fā)票時,首先沖回已經暫估入庫的原材料:   借:原材料(紅字)     貸:應付賬款——入庫未達賬款(紅字)   然后,再根據發(fā)票金額入賬:   借:原材料     應交稅費——增值稅(進項)     貸:應付賬款
2018-12-11 10:18:00
先紅字沖,借:原材料(紅字) 貸:貸應付賬款—暫估(紅字) 然后按照正確的金額借:原材料 貸應付賬款
2020-07-30 22:26:32
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