
我們去年有一張采購發(fā)票入錯賬了,庫存商品金額少記3萬,進項稅額對 應付賬款就也少了3萬。今年該怎么調賬如果直接糾正,那成本呢?庫存應該去年就結轉了,只不過去年少結轉了,調賬后,今年庫存多了這筆錢,應該怎么辦?謝謝
答: 那就補上借庫存商品 貸應付賬款 結轉成本做借以前年度損益調整 貸庫存商品
我們去年有一張采購發(fā)票入錯賬了,庫存商品金額少記3萬,進項稅額對 應付賬款就也少了3萬。今年該怎么調賬
答: 如果直接糾正,那成本呢?庫存應該去年就結轉了,只不過去年少結轉了,調賬后,今年庫存多了這筆錢,應該怎么辦?謝謝
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們去年有一張采購發(fā)票入錯賬了,庫存商品金額少記3萬,進項稅額對 應付賬款就也少了3萬。今年該怎么調賬
答: 您好,直接摘要寫清楚,然后根據差額做增加三萬的分錄 然后您這個庫存商品還在賬上嗎
購買產品,應付賬款,貨到票未到借:庫存商品貸:應付賬款收到發(fā)票,應付賬款產生利息借:應付賬款 庫存商品(利息部分)稅(進項稅額)貸:銀行存款這樣做對嗎?
老師,您好,預付采購款,發(fā)票未收到, 我做 預付貨款: 借:預付賬款,貸銀行存款, 收到發(fā)票并商品入庫:借庫存商品,待認證進項稅額 貸預付賬款,對嗎
采購就一張發(fā)票賬務處理是,借在途物資 貸應付賬款,有發(fā)票有入庫單,借庫存商品,應交稅費進項,貸應付賬款,沒有發(fā)票有入庫單,借庫存商品,貸應付賬款―暫估嗎?還有什么情形呢?
老師,您好,采購商品,做借:庫存商品,應交稅費待認證進項稅稅 貸:應付賬款,現在有退貨或折讓收到負數發(fā)票,做,借庫存商品負數,進項稅額轉出負數,貸應付賬款負數,對嗎


有多好 追問
2019-12-25 09:54
龍楓老師 解答
2019-12-25 10:00
有多好 追問
2019-12-25 10:03
有多好 追問
2019-12-25 10:03
龍楓老師 解答
2019-12-25 10:04