
請教汪老師,公司業(yè)務(wù)的兩個員工分別打款公戶兩筆款,以前做代收處理,但發(fā)票開給了客戶,目前一個資金已經(jīng)原路返回,還有一個暫時沒動,是不是要紅沖以前的預(yù)收,然后把開票給客戶的預(yù)收改為應(yīng)收處理
答: 之前退回去的那個做預(yù)收紅沖 然后收到公司的錢,充預(yù)收就行。
我是小規(guī)模,跨年發(fā)票紅沖會計分錄應(yīng)該怎么做。原發(fā)票,借預(yù)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。紅沖是借預(yù)收賬款紅字,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交增值稅紅字。是這樣嗎?還是?
答: 是的,但是貸方的以前年度損益調(diào)整科目也是要為負數(shù)的。 您也可以做反方向分錄的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我上個月沖預(yù)收賬款,貸方紅字。貸的主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。由于發(fā)票有問題,這個月這筆錢發(fā)票要沖紅。請問我該怎么做這一筆賬?
答: 您好 您上個月已經(jīng)紅沖了 這個月還要紅沖么


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2019-12-25 10:16
郭老師 解答
2019-12-25 10:18
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2019-12-25 10:31