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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2016-04-15 09:48

那幾萬元,金額有點(diǎn)大我不可能做賬務(wù)費(fèi)用吧,那怎么處感覺呀

紅葉 追問

2016-04-15 10:28

老師,我現(xiàn)在就有一筆積累下的金額在點(diǎn)大,我就不知道怎么處理

紅葉 追問

2016-04-15 10:31

好的,那財(cái)務(wù)費(fèi)用后面的二級科目寫成什么呀,做賬時(shí)怎樣附原始單據(jù)

紅葉 追問

2016-04-15 11:21

那就不附原始單據(jù)羅,直接做賬

紅葉 追問

2016-04-15 15:52

老師,我所得稅匯算時(shí)有一筆“待處理財(cái)產(chǎn)損溢-83576元”,這個(gè)我怎么填表,填不填?

鄒老師 解答

2016-04-15 09:44

你可以在確定尾數(shù)收不到情況下
借;銀行存款   財(cái)務(wù)費(fèi)用     貸;應(yīng)收賬款

鄒老師 解答

2016-04-15 09:45

我做營業(yè)外支出可以么?

鄒老師 解答

2016-04-15 09:51

你應(yīng)該在開始確認(rèn)收不到的時(shí)候就做財(cái)務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)在長期積累下來金額大了,就不好計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用了
你可以一筆一筆的把應(yīng)收賬款明細(xì)的尾數(shù)收不到的計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用

鄒老師 解答

2016-04-15 10:29

你可以慢慢的轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)費(fèi)用核算

鄒老師 解答

2016-04-15 10:35

你可以計(jì)入  折扣
單據(jù)本來是收款回單
你現(xiàn)在調(diào)整的話就沒有對應(yīng)的原始單據(jù)了

鄒老師 解答

2016-04-15 11:33

恩,只能這樣了

鄒老師 解答

2016-04-15 17:04

待處理財(cái)產(chǎn)損益期末是不能有余額的,需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入或營業(yè)外支出或其他科目

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借:銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款 將少付的錢,視為客戶提前付款,所給予的現(xiàn)金折扣哈
2020-05-05 17:25:15
你可以在確定尾數(shù)收不到情況下 借;銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸;應(yīng)收賬款
2016-04-15 09:44:24
您好 請問上月的欠票210有沒有入賬
2019-11-05 15:06:33
您好!差的2分錢建議直接計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)算了。
2016-09-29 11:07:46
借管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款營業(yè)外收入。
2021-07-07 08:52:14
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