老師,請問下,殘疾人保障金上年在職職工人數(shù),是根據(jù) 問
同學(xué),你好 所有在職職工人數(shù) 答
老師,您好,請問下,關(guān)于匯算清繳所得稅申報表,先填寫 問
同學(xué)你好 你們是小微企業(yè)嗎 答
付款的那 些到底是記應(yīng)付賬款,還是費用還是成本 問
若是供應(yīng)商 掛應(yīng)付賬款 答
老師,這個月收到縣人才綜合服務(wù)中心,轉(zhuǎn)來3650元穩(wěn) 問
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 不用繳增值稅 答
老師好!請問下當(dāng)月的印花稅是怎么算出來的?如果只 問
買賣合同印花稅:一般是以購入商品(原材料,庫存商品,工程物資,固定資產(chǎn)(不含房地產(chǎn))和銷售商品的不含稅收入合計. 跟個體戶或者自然人的買賣合同除外,不交印花稅 答

視同銷售了 借 銷售費用 貸 庫存商品 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅額 這里的只有贈送單,銷售費用能所得稅前扣除嗎?
答: 你好 視同銷售的情況 只要商品之前是有發(fā)票的 就可以進(jìn)行所得稅扣除
比如把庫品商品單獨送客戶,視同銷售了分錄是借:銷售費用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 ?這里的只有贈送單,銷售費用能所得稅前扣除嗎?
答: 分錄正確??梢远惽翱鄢?。祝您工作愉快!
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,我剛才了您的一個回答。是關(guān)于款已付 材料已到也用了,想確認(rèn)成本。您的回答是先暫時估價入帳, 借:原材料 (金額暫時先估的) 貸:預(yù)付帳款 (金額暫時先估的) 材料發(fā)票來了之后 1.先把之前估價入帳的分錄沖減掉,分錄如下: 借:原材料 (金額暫時先估的)紅字 貸:預(yù)付帳款 (金額暫時先估的) 紅字 2.重新做個分錄: 借:原材料 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:預(yù)付帳款但做進(jìn)原材料能在企業(yè)所得稅前扣除嗎
答: 你好! 可以的,可以稅前扣除的

