
公司為一般納稅人,因出口一批產(chǎn)品不屬于退稅產(chǎn)品,需視同內(nèi)銷,應(yīng)開具16%稅率的增值稅發(fā)票,請(qǐng)問這批出口產(chǎn)品應(yīng)開具增值稅專用發(fā)票還是增值稅普通發(fā)票?(該公司正常情況下,出口產(chǎn)品開具的是0%稅率的增值稅普通發(fā)票)
答: 出口企業(yè)視同內(nèi)銷,仍開具免稅的0稅率普通發(fā)票,按內(nèi)銷計(jì)算稅金
銷售產(chǎn)品一批,開出的增值稅專用的發(fā)票上注明的價(jià)款為50000元,稅率為13%,增值稅為6500元,款項(xiàng)收到存入銀行
答: 你好,針對(duì)這個(gè)業(yè)務(wù)(銷售產(chǎn)品一批,開出的增值稅專用的發(fā)票上注明的價(jià)款為50000元,稅率為13%,增值稅為6500元,款項(xiàng)收到存入銀行)分錄是 借;銀行存款 56500,貸;主營業(yè)務(wù)收入 50000, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6500
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)出售A產(chǎn)品300件,單位售價(jià)280元,貸款84000元,增值稅稅率13%,增值稅額稅率13%,增值稅額10920元,價(jià)稅合計(jì)94920元,開出增值稅專用發(fā)票,產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,收到購貨方開來的轉(zhuǎn)賬支票并已送存銀行
答: 你好,是需要做個(gè)業(yè)務(wù)的分錄?

