
老師:外賬上我進(jìn)行了材料暫估,12月底沒有發(fā)票,對(duì)于這個(gè)暫估的我要不要沖掉?
答: 您好,不需要,匯算清繳前,拿到發(fā)票就可以
上月原材料暫估入賬,這個(gè)月收到發(fā)票,是不是直接原分錄紅沖即可?
答: 你好, 對(duì) 直接原分錄紅沖,再按發(fā)票入賬
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,原材料暫估入賬,已經(jīng)全部領(lǐng)走了,也沒庫存;現(xiàn)在發(fā)票到了,怎么沖紅?
答: 沖銷 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目


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2019-12-24 12:26
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