
信用減值損失借方余額應該是月底還是年底結(jié)轉(zhuǎn)呢?怎么寫分錄呢?
答: 您好,應該月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:信用減值損失
年末其他結(jié)余貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)分錄?專用結(jié)余貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)分錄?非財政撥款結(jié)余借方余額和非財政撥款結(jié)余分配借方余額結(jié)轉(zhuǎn)分錄??
答: 借,非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 貸,非財政撥款結(jié)余
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應交稅費-應交增值稅-減免稅有借方余額?需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?分錄怎么做?
答: 你好,要結(jié)轉(zhuǎn),借應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅


lvjie 追問
2019-12-24 09:30
宸宸老師 解答
2019-12-24 09:33
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