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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-24 09:13

您好
借:固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:其他應(yīng)付款

不討喜 追問

2019-12-24 10:20

我是收到一筆錢 放在其他應(yīng)付款 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 把其他應(yīng)付款用了以后應(yīng)該是其他應(yīng)付款減少 怎么會(huì)又把其他應(yīng)付款放在貸方

bamboo老師 解答

2019-12-24 10:24

您前面已經(jīng)計(jì)入了銀行存款 用銀行存款購買的固定資產(chǎn)?
借:固定資產(chǎn)
貸:銀行存款

不討喜 追問

2019-12-24 10:25

那怎么提現(xiàn)其他應(yīng)付款我減少了

bamboo老師 解答

2019-12-24 10:26

要體現(xiàn)其他應(yīng)付款減少 您要還款

不討喜 追問

2019-12-24 10:26

什么意思

不討喜 追問

2019-12-24 10:28

這個(gè)固定資產(chǎn)就是我用那筆其他應(yīng)付款買的

bamboo老師 解答

2019-12-24 10:31

是的 這個(gè)固定資產(chǎn)就是用那筆其他應(yīng)付款買的
最終這個(gè)其他應(yīng)付款您還需要償還給付款方 或者您要開具發(fā)票給付款方

不討喜 追問

2019-12-24 10:31

不 對(duì)方給這筆錢就是給我們用的 不是為了讓我們還

不討喜 追問

2019-12-24 10:32

但是不屬于財(cái)政撥款 所以我放在其他應(yīng)付款

bamboo老師 解答

2019-12-24 10:33

那是什么原因給您單位使用的?后期需要還款么?

不討喜 追問

2019-12-24 10:39

不需要還

不討喜 追問

2019-12-24 10:40

但也不是財(cái)政撥款

bamboo老師 解答

2019-12-24 10:41

那您要做分錄
借“其他應(yīng)付款
貸”其他收益(營(yíng)業(yè)外收入)

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 是的 可以這樣做分錄。攤銷 借 業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 貸 累計(jì)折舊
2020-06-29 12:45:06
你好! 之前一筆資金收入,記在了“其他應(yīng)付款”上 ……增加銀行存款(預(yù)算會(huì)計(jì)增加資金結(jié)存)
2020-01-10 15:42:36
你好,其他應(yīng)付款不需要償還是轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入 這個(gè)不是資金,無法用這個(gè)購買固定資產(chǎn)的
2019-04-26 15:36:46
您好 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款
2019-12-24 09:13:22
你好,同學(xué)。 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2019-10-05 17:29:00
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