
請問一下我們銷售產(chǎn)品給買方開發(fā)票 增值稅我們交的話分錄該怎么做
答: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
老師好:我們企業(yè)國外進(jìn)口產(chǎn)品,銷售給某某大學(xué),大學(xué)做免表。那這個進(jìn)口的增值稅是不是我們和大學(xué)都不用交了。我們收大學(xué)款,也不用給某某大學(xué)開發(fā)票,對吧?請老師寫下采購和銷售的分錄,多謝。
答: 如果你們進(jìn)口的商品是進(jìn)口免稅,在進(jìn)口環(huán)節(jié)不需要繳納增值稅,賣給大學(xué)時需要開票
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
求救老師,我開了A產(chǎn)品增值稅普通發(fā)票,收到其他公司開給我的B產(chǎn)品 的增值稅普通發(fā)票或B產(chǎn)品的增值稅專用發(fā)票可以抵扣A產(chǎn)品普通發(fā)票稅款嗎
答: 可以,稅款與產(chǎn)品無關(guān)






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李煜老師 解答
2019-12-23 17:35
有夢想的小矮人 追問
2019-12-23 17:53
李煜老師 解答
2019-12-23 18:01