請問老師事業(yè)單位收上級單位給撥的人員經(jīng)費,到了年末有剩出來的錢,這筆錢應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?收到時候是借銀行存款貸財政撥款收入,麻煩老師給出財務(wù)會計和預(yù)算會計兩種分錄,謝謝
suny2008
于2019-12-22 18:53 發(fā)布 ??2214次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2019-12-22 19:00
你好,同學(xué)。
你這錢轉(zhuǎn)到非財政撥款結(jié)余處理。
財務(wù)會計是
借 收入類
貸 費用類
非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)
預(yù)算會計是
借 事業(yè)收入
貸 事業(yè)支出
撥款結(jié)余
相關(guān)問題討論

同學(xué)您好,事業(yè)單位合并時,財務(wù)會計分錄方面,將被合并方只需要將資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)部分統(tǒng)統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn),預(yù)算會計方面,將預(yù)算結(jié)余類科目統(tǒng)統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)即可,以下分錄是合并時,針對銀行存款部分所做的分錄(括號部分為銀行存款部分):
財務(wù)會計分錄為:
借:所有負(fù)債類科目
? ? ? ?所有凈資產(chǎn)類科目
? ?貸:所有資產(chǎn)類科目(包括銀行存款)
預(yù)算會計類科目:
借:預(yù)算結(jié)余類科目
? ?貸:預(yù)算結(jié)余類科目(包括資金結(jié)存—貨幣資金)
至于預(yù)算結(jié)余類科目,哪些科目放在借方、哪些科目放在貸方,根據(jù)實際工作中預(yù)算結(jié)余的結(jié)果來定,
做完以上分錄后,要保證被合并方所有會計科目的余額為0,這樣才算是完成被合并的事宜
2021-11-14 00:32:56

你好,同學(xué)。
你這錢轉(zhuǎn)到非財政撥款結(jié)余處理。
財務(wù)會計是
借 收入類
貸 費用類
非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)
預(yù)算會計是
借 事業(yè)收入
貸 事業(yè)支出
撥款結(jié)余
2019-12-22 19:00:23

是你們賣了基金收入! 可以看一下你們以前做的借產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓基金,看一下后面原始憑證
2018-10-31 19:18:36

你好,借業(yè)務(wù)活動費
貸庫存物品
借事業(yè)支出
貸資金結(jié)存
2022-02-16 16:08:14

借:業(yè)務(wù)活動費2500
貸:銀行存款
借:事業(yè)支出2500
貸:資金結(jié)存~貨幣資金2500
2019-07-13 09:16:10
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suny2008 追問
2019-12-22 19:04
陳詩晗老師 解答
2019-12-22 19:12
suny2008 追問
2019-12-22 19:22
陳詩晗老師 解答
2019-12-22 20:43