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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-12-22 19:00

你好,同學(xué)。
你這錢轉(zhuǎn)到非財政撥款結(jié)余處理。
財務(wù)會計是
借 收入類
貸 費用類
非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 

預(yù)算會計是
借 事業(yè)收入
貸 事業(yè)支出 
撥款結(jié)余

suny2008 追問

2019-12-22 19:04

這筆錢是財政撥款,但不是財政直接撥給我們,是我們的大局財會再撥給我們,報預(yù)算的時候我們也是報預(yù)算的,但是沒有財政應(yīng)返還額度這個科目,這種情況也往非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)里面轉(zhuǎn)嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-12-22 19:12

那你這就是屬于財政撥款,而不是非財政了。
你直接將科目改正為財政撥款結(jié)轉(zhuǎn),財政撥款結(jié)余就可以了。

suny2008 追問

2019-12-22 19:22

比如財政撥款用于開資的人員經(jīng)費100萬,花掉80萬還剩20萬,100萬都確認(rèn)了收入我分錄該怎么做呢?我們沒有財政應(yīng)返還額度這個科目

陳詩晗老師 解答

2019-12-22 20:43

你有20萬呀,你余下的明年繼續(xù)使用,就是應(yīng)返還額度的呀

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同學(xué)您好,事業(yè)單位合并時,財務(wù)會計分錄方面,將被合并方只需要將資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)部分統(tǒng)統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn),預(yù)算會計方面,將預(yù)算結(jié)余類科目統(tǒng)統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)即可,以下分錄是合并時,針對銀行存款部分所做的分錄(括號部分為銀行存款部分): 財務(wù)會計分錄為: 借:所有負(fù)債類科目 ? ? ? ?所有凈資產(chǎn)類科目 ? ?貸:所有資產(chǎn)類科目(包括銀行存款) 預(yù)算會計類科目: 借:預(yù)算結(jié)余類科目 ? ?貸:預(yù)算結(jié)余類科目(包括資金結(jié)存—貨幣資金) 至于預(yù)算結(jié)余類科目,哪些科目放在借方、哪些科目放在貸方,根據(jù)實際工作中預(yù)算結(jié)余的結(jié)果來定, 做完以上分錄后,要保證被合并方所有會計科目的余額為0,這樣才算是完成被合并的事宜
2021-11-14 00:32:56
你好,同學(xué)。 你這錢轉(zhuǎn)到非財政撥款結(jié)余處理。 財務(wù)會計是 借 收入類 貸 費用類 非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 預(yù)算會計是 借 事業(yè)收入 貸 事業(yè)支出 撥款結(jié)余
2019-12-22 19:00:23
是你們賣了基金收入! 可以看一下你們以前做的借產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓基金,看一下后面原始憑證
2018-10-31 19:18:36
你好,借業(yè)務(wù)活動費 貸庫存物品 借事業(yè)支出 貸資金結(jié)存
2022-02-16 16:08:14
借:業(yè)務(wù)活動費2500 貸:銀行存款 借:事業(yè)支出2500 貸:資金結(jié)存~貨幣資金2500
2019-07-13 09:16:10
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