
老師您好,去年年底支付業(yè)務(wù)員的提成,27萬(wàn),以前會(huì)計(jì),做在其他應(yīng)付款借方,現(xiàn)在年底了該怎么處理?沒有取的發(fā)票,是對(duì)公賬戶支付的。我們是核定征收。
答: 你好,這個(gè)業(yè)務(wù)員是你們自己?jiǎn)T工嗎
對(duì)公賬戶歸還個(gè)貸是其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收
答: 你好,這個(gè)是貸款,應(yīng)該是短期借款的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
1.老板現(xiàn)金收到了應(yīng)收賬款,但是沒有任何憑證怎么做賬2.其他應(yīng)收款-社保,單位用對(duì)公賬戶替員工繳納了怎么做賬3.其他應(yīng)付款老板用現(xiàn)金支付了,也是沒有憑證怎么做賬。
答: 您好,1您開張收款收據(jù),借庫(kù)存現(xiàn)金貸應(yīng)收賬款 2、借應(yīng)付職工薪酬-社保其他應(yīng)收款-社保貸銀行存款 3、最好是跟對(duì)方要個(gè)收據(jù),實(shí)在沒有自己做個(gè)付款申請(qǐng)單嗎,借其他應(yīng)付款貸銀行存款


恒 追問(wèn)
2019-12-21 11:56
小惑老師 解答
2019-12-21 11:57