国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-21 10:30

您好
請問沒有分開那個月扣社保的分錄怎么寫的

花兒 追問

2019-12-21 10:40

借,應(yīng)付工資,貸,庫存現(xiàn)金

bamboo老師 解答

2019-12-21 10:44

借:應(yīng)付工資 借方紅字
借:其他應(yīng)收款 借方藍(lán)字

花兒 追問

2019-12-21 11:10

好的,謝謝

bamboo老師 解答

2019-12-21 11:11

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,是科目用錯了嗎?還是怎的?
2020-07-08 16:43:40
你好,發(fā)工資代扣,借應(yīng)付職工薪酬一工資,貸其他應(yīng)收款一個人社保,銀行存款
2020-05-19 16:24:12
你這個就是發(fā)工資的時候沖的,借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款
2020-04-09 15:23:19
需要一筆一筆找,看啥情況,實(shí)在查不出來 營業(yè)外收入或者是營業(yè)外支出調(diào)平
2020-04-03 19:43:01
一般來說是其他應(yīng)付款,發(fā)工資前你會直接從員工工資中扣除,不存在要另外收,只是代收應(yīng)付,所以是其他應(yīng)付。
2019-12-27 13:55:45
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...