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送心意

洛洛老師

職稱中級會計師

2019-12-21 09:11

借:應交稅金—未交稅金
貸:應交稅金—應交增值稅—進項稅額
借:應交稅金—應交增值稅—銷項稅額
貸:應交稅金—未交稅金

追問

2019-12-21 09:18

沒看明白,計提時,借應交稅費--轉岀未交增值稅貸應交稅費--未交增值稅

洛洛老師 解答

2019-12-21 10:18

你好,這個分錄每個會計習慣不一樣,上面的分錄就是每月把銷項和進項轉出到未交增值稅,未交增值稅科目余額就是要交的增值稅。

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這個的話,涉及銷項稅/進項稅的結轉問題。 分錄 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 10 貸:應交稅費-應交銷項稅-進項稅額 5 應交稅費-未交增值稅 5
2019-12-21 09:24:46
借:應交稅金—未交稅金 貸:應交稅金—應交增值稅—進項稅額 借:應交稅金—應交增值稅—銷項稅額 貸:應交稅金—未交稅金
2019-12-21 09:11:54
增值稅不用做計提哦,就在做收入時候 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅
2015-11-16 14:33:26
期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 小規(guī)模納稅人發(fā)生計入貸方,繳納計入借方
2017-10-03 20:44:26
你好!計提不用附件的。
2018-09-13 09:38:34
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