
小規(guī)模納稅人上期有一張發(fā)票未記賬申報(bào)。已交稅金有余額。我把這張票記在這一期收入了。增值稅報(bào)表只有本期已交稅,顯示欠交稅額。這種情況怎么解決?
答: 你申報(bào)表截圖看看,我看下你咋填寫是專票嗎,
小規(guī)模納稅人繳納的增值稅的明細(xì)怎么寫,是已交稅金嗎
答: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 發(fā)生計(jì)入貸方,繳納計(jì)入借方就是了 沒有其他明細(xì)的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我公司小規(guī)模納稅人,16年有一筆代開專票時(shí),貸記一筆增值稅銷項(xiàng)稅。當(dāng)月銀行扣繳費(fèi)用時(shí),借記在已交稅金科目里?,F(xiàn)在19年科目一直有余額沒有結(jié)轉(zhuǎn),請問現(xiàn)在怎么結(jié)轉(zhuǎn)?直接對沖可以嗎
答: 對沖吧,小規(guī)模原則沒有銷項(xiàng)稅額 三級(jí)科目,只使用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,之后把已交稅金結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅下面吧,用未交增值稅代替這個(gè)應(yīng)交增值稅


傲嬌的鈴鐺 追問
2019-12-20 17:34
maize老師 解答
2019-12-20 17:36