
老師,我單位8月得到的專票是13.5萬,它是一個采購合同總額為135萬的第三次付款金額,上任會計直接價稅合計13.5萬沖減了其他應(yīng)付款,沒有分稅,現(xiàn)在我要把稅分出來,不知道怎么做賬
答: 你這是收到發(fā)票,你之前會計沖減其他應(yīng)付款,之前庫存商品是怎么入賬的
我賬上其他應(yīng)付款個人保險部分差了35元,是怎么差的,我們勞資說交多少扣多少沒弄錯,就是一合計就差了35元,
答: 你這樣說我也不清楚,你自己找下原因吧
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
三欄的賬簿假如五月份其他應(yīng)付款的本月合計金額是3000,那么六月份的第一筆賬應(yīng)該怎么做?是需要把五月份的金額加在一起嗎?
答: 你好,是的,需要把五月份的金額加在一起








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陳等等大王叫我來巡山???? 追問
2019-12-20 16:21
辜老師 解答
2019-12-20 16:22
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2019-12-20 16:42
辜老師 解答
2019-12-20 16:43
陳等等大王叫我來巡山???? 追問
2019-12-20 17:12
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2019-12-20 17:14
辜老師 解答
2019-12-20 22:27