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琪
于2019-12-20 12:13 發(fā)布 ??5045次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2019-12-20 12:13
下月申報表,就是填寫增值稅申報表主表,第30行,交稅的數(shù)據(jù)
琪 追問
2019-12-20 12:17
但是我當(dāng)月已經(jīng)交了,現(xiàn)在報表里把這部分金額又帶出來了,然后顯示我欠稅
2019-12-20 12:18
我是不是在下月申報的時候把這個直接改0
2019-12-20 12:25
25行自動顯示欠稅金額
江老師 解答
2019-12-20 12:59
如果是沒有交的話,自動顯示欠稅的金額,交了,將交的數(shù)據(jù)填列在30行了,就不欠稅了
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小規(guī)模納稅人申報季報,都是0申報。用報增值稅預(yù)繳稅款表嗎?
答: 你好,零申報的一般不需要的
2月申報繳納增值稅后,發(fā)現(xiàn)申報有誤,重新更正申報,多繳納了增值稅。本月申報增值稅時需要把2月多繳納的填寫在申報表中嗎?
答: 你好,需要把2月多繳納的填寫在申報表中
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅納稅申報表主表本期繳納上期稅款沒有填寫 已經(jīng)申報扣稅了 怎么辦
答: 你好,去大廳修改申報表呢
按時交納增值稅了,而在增值稅納稅申報表主表中“上期未繳稅款”
討論
在網(wǎng)上申報增值稅,報表已填寫,也點了申報、稅款繳納,為什么還是顯示未申報
小規(guī)模增值稅季報,開票數(shù),大于申報數(shù),(前一個申報期,以申報收入,并繳納過稅款),本季如何填增值稅報表
增值稅納稅申報表:稅款繳納【期初未繳納稅額(多繳為負數(shù))】:-398129.66
申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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琪 追問
2019-12-20 12:17
琪 追問
2019-12-20 12:18
琪 追問
2019-12-20 12:25
江老師 解答
2019-12-20 12:59