
增值稅納稅申報(bào)表主表本期繳納上期稅款沒(méi)有填寫(xiě) 已經(jīng)申報(bào)扣稅了 怎么辦
答: 你好,去大廳修改申報(bào)表呢
老師上期申報(bào)增值稅主表本期已交納稅款忘記填寫(xiě)。這次申報(bào)顯示未交增值稅,這種情況怎么辦呀?
答: 這次申報(bào)時(shí),顯示未交增值稅,下月申報(bào)時(shí)將上次忘記填寫(xiě)的交的增值稅,一并填寫(xiě) 或者是當(dāng)月更正申報(bào)處理。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅一般納稅人申報(bào)表主表,比如我1月份應(yīng)交增值稅7萬(wàn),申報(bào)的時(shí)候是2月份,增值稅主表上期初未交稅額是一月份的數(shù),本期繳納上期應(yīng)納稅額是不也得填上7萬(wàn)?這稅款已經(jīng)繳納了
答: 是的,需要填寫(xiě)本期繳納上期應(yīng)納稅額7萬(wàn)元的。


cunese 追問(wèn)
2019-02-15 14:45
徐阿富老師 解答
2019-02-15 14:48