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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-20 11:50

異地的嗎?異地的是獨(dú)立交增值稅。

美元 追問(wèn)

2019-12-20 11:51

是同市不同區(qū)

美元 追問(wèn)

2019-12-20 11:51

同一個(gè)市不同鎮(zhèn)區(qū)

郭老師 解答

2019-12-20 11:53

那就獨(dú)立交的,

美元 追問(wèn)

2019-12-20 11:54

就是不知道怎么交,要怎么做賬

美元 追問(wèn)

2019-12-20 11:56

是要跟總公司分開(kāi)做賬嗎

郭老師 解答

2019-12-20 12:02

分開(kāi)做的
自己的業(yè)務(wù)自己做

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異地的嗎?異地的是獨(dú)立交增值稅。
2019-12-20 11:50:38
是的,需要預(yù)繳增值稅。
2018-06-14 17:05:15
月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額到下個(gè)月再抵扣。 進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額項(xiàng)稅留抵到下月,本期不需結(jié)轉(zhuǎn).,不用賬務(wù)處理 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅 “應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅”科目的期末借方余額,反映尚未抵扣的增值稅;貸方余額,反映未交的增值稅。
2019-11-06 11:09:53
你好!按規(guī)定是在總部繳納
2018-07-19 15:41:46
你好,是這樣理解的
2018-05-23 12:01:39
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