
我們物業(yè)公司今年其他應(yīng)付賬款余額為貸方,我結(jié)轉(zhuǎn)到收入。借其他應(yīng)付款電費(fèi) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 那借方有余額我該如何結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好,借方是對(duì)方欠了你的錢,沒有收回來的,掛著就可以啊。
我們是小規(guī)模物業(yè)公司,其他應(yīng)付款_電費(fèi)貸方余額為14萬。可以把這都轉(zhuǎn)入收入嗎?之前沒有走收入,都是按其他應(yīng)付款科目走的?,F(xiàn)在轉(zhuǎn)的話,借,其他應(yīng)付款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入_電費(fèi) 應(yīng)交增值稅
答: 同學(xué),你好,這個(gè)電費(fèi)以前是哪個(gè)付的了?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司有一筆業(yè)務(wù)借:其他應(yīng)付款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,不明為什么是其他應(yīng)付款而不是應(yīng)收款呢
答: 您好!這個(gè)要問你們公司會(huì)計(jì)才行了。正常是其他應(yīng)收才對(duì)。


惠玉77 追問
2019-12-19 15:58
軼塵老師 解答
2019-12-19 15:59
惠玉77 追問
2019-12-19 16:09
軼塵老師 解答
2019-12-19 16:22
惠玉77 追問
2019-12-19 16:46
軼塵老師 解答
2019-12-19 17:20