
打擾了老師,年末,注銷零余額賬戶用款額度,將收入和費(fèi)用分別轉(zhuǎn)入本期盈余會(huì)計(jì)分錄該怎么寫
答: 你好,借:資金結(jié)存-財(cái)政應(yīng)返還額度 貸:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度 借:財(cái)政應(yīng)返還額度 貸:零余額賬戶用款額度
老師麻煩問(wèn)一下。我公司在打官司,現(xiàn)在對(duì)公戶有4千多的余額被法院轉(zhuǎn)走了。,銀行用途寫著最高法院總對(duì)總網(wǎng)絡(luò)扣劃,這會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
答: 你好!這個(gè)你可以計(jì)入到其他應(yīng)收款科目
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下加計(jì)抵減如果我當(dāng)期沒(méi)抵減完,只抵減了一部分還有余額,這樣的話怎樣做會(huì)計(jì)分錄
答: 你按抵減這個(gè)一部分做賬,沒(méi)有抵減不做,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入







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小云老師 解答
2019-12-19 15:40