老師,年底了我進(jìn)項(xiàng)借方余額是:86380.38元 銷項(xiàng)貸方余額是:79538.74元 進(jìn)項(xiàng)86380.38-銷項(xiàng)79538.74=6841.63元 應(yīng)該怎么平這個(gè)賬
王琳
于2019-12-19 14:30 發(fā)布 ??1033次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-12-19 14:41
你好 你需要結(jié)轉(zhuǎn) :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 79538.74 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅6841.63
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅86380.38
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你好 你需要結(jié)轉(zhuǎn) :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 79538.74 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅6841.63
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅86380.38
2019-12-19 14:41:40

您好!一般是不會(huì)計(jì)入貸方的。你看看你的賬,看是什么業(yè)務(wù)計(jì)入的貸方
2018-09-06 09:56:19

同學(xué)你好!是的。購(gòu)進(jìn)的時(shí)候,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)行稅。出售的時(shí)候,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
2019-11-17 17:02:28

你好這樣設(shè)置可以的
2021-10-22 16:20:52

你好,這筆分錄錯(cuò)了,技術(shù)還沒修改過來(lái),不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
2016-11-17 19:27:44
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