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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-12-19 13:43

您好!你讓他給你收據(jù),賬上先做平,然后匯算清繳的時候不要稅前扣除

依然悠揚 追問

2019-12-19 13:54

那上半年付的掛的其它應付款可以轉(zhuǎn)到費用來么?還是仍然掛在其它應付款賬上?

宋生老師 解答

2019-12-19 13:58

您好!可以的??梢杂嬋胭M用里面來

依然悠揚 追問

2019-12-19 14:06

好的,謝謝老師

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您好!你讓他給你收據(jù),賬上先做平,然后匯算清繳的時候不要稅前扣除
2019-12-19 13:43:26
盡量進公司賬戶操作,不要進行賬外資金循環(huán)
2017-07-10 09:06:24
你好,這個存貨是應付,其他支出一般是其他應付
2019-10-15 16:09:52
你好,截圖下開的籃字發(fā)票,
2020-06-06 08:42:11
同學,你好 借:銀行存款 貸:其他應付款 掛著,等到分利潤的時候再抵
2023-09-26 18:14:49
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