
老師好,1月申報(bào)增值稅收入不對 稅金對(收入報(bào)少了),2月份申報(bào)增值稅時(shí) 把少報(bào)的收入 申報(bào)了,但這部分的增值稅也申報(bào)了,現(xiàn)在申報(bào)表上的稅金和賬面上的稅金有差異,這個(gè)要怎么處理呢?謝謝
答: 你好,如果金額不大,可以計(jì)入營業(yè)外支出科目
申報(bào)增值稅(小規(guī)模納稅人)的數(shù)據(jù)是只申報(bào)增值稅的數(shù)據(jù),還是申報(bào)所有收入的金額
答: 這個(gè)一般申報(bào)是開發(fā)票的,具體需要看你這個(gè)啥情況,所有收入這個(gè)指的啥,有哪些
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,我想問下增值稅免稅的發(fā)票在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)是按照開具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報(bào)收入嗎?
答: 你好 是的 按照發(fā)票上的價(jià)稅合計(jì)欄 申報(bào)

