
老師 我這還有一個問題 就是有一張增值稅專用發(fā)票室內(nèi)空氣污染治理 金額11536。但簽的合同總金額是11872,但是付錢付了11872,錢全部付了,但是發(fā)票金額比付的錢少。做分錄是借預付賬款11872,貸銀行存款11872。這樣做對嗎?謝謝老師!?。?/p>
答: 才給你開發(fā)票的嗎,如果不開的話,你做營業(yè)外支出。
6月15號預付的工程款10萬,但是做的是借:預付賬款10萬,貸銀行存款10萬,先7.月12號開具了增值稅專用發(fā)票,該怎么入賬
答: 借:工程施工貸:預付賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
4月份合同金額是49810元,先預付14943,做賬借預付賬款14943,貸銀行存款。5月份收到合同全額增值稅專用發(fā)票抵扣金額42572.65,稅額7237.35,如何入賬?6月份銀行存款支付尾款34867又如何入賬?
答: 你好,收到票,借:庫存商品 應交稅費-進項稅額 貸:預付賬款,付余款,借:預付賬款 貸:銀行存款
老師您好,我公司付了一筆采購款,對方要過幾個月才給我開發(fā)票,應該要開增值稅專用發(fā)票,這筆款貸方銀行存款,借方我要計預付賬款么?還是計入生產(chǎn)成本暫估呢,如何做分錄呢?
預付了一下公司貨款2470,借:預付賬款 貸:銀行存款,但是后來收到專用發(fā)票金額是3130,發(fā)票金額大于實際付款金額,改怎么入賬,實際怎么操作
上個月付了三個月的租金,是這么做賬的,借:預付賬款,貸:銀行存款,這個月收到了增值稅專用發(fā)票,這個屬于場地費,現(xiàn)在要怎么入賬呢
運費的增值稅專用發(fā)票還沒認證,已經(jīng)付款了,怎么做賬呢借預付賬款,貸銀行存款,還是借應付賬款,貸銀行存款呢

