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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2019-12-18 12:34

借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款-代收水電費
借;其他應(yīng)付款-代收水電費 貸;銀行存款

漫天飄雪 追問

2019-12-18 12:36

不是代收代繳的,是差額征稅的

龍楓老師 解答

2019-12-18 12:39

1、收水費時:

借:銀行存款或現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入  貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅

2、支付水費時:

借:主營業(yè)務(wù)成本 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金

物業(yè)公司水費差額征稅如何賬務(wù)處理

3、繳納增值稅時:

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅   貸:銀行存款

漫天飄雪 追問

2019-12-18 12:41

你這分錄就是收進(jìn)多少水電就按照多少水電來算收入嘍?

漫天飄雪 追問

2019-12-18 12:42

每月計提收入只要計提物業(yè)費就可以了是嗎?水電費收入跟停車費和有償服務(wù)一樣,收進(jìn)多少就按照多少算收入,不用計提是嗎

龍楓老師 解答

2019-12-18 13:03

你好,你的理解是對的

漫天飄雪 追問

2019-12-18 13:06

那每個月填報社保的那張單子上的營業(yè)收入也是根據(jù)實際收的水電費來填寫的嗎?

漫天飄雪 追問

2019-12-18 13:09

再一個,說的水電差額征稅是反映在哪張表上,需要把收進(jìn)的水電減去支出的水電后的差額填寫的?申報企業(yè)所得稅的時候嗎

龍楓老師 解答

2019-12-18 15:48

每個月填報社保的那張單子上的營業(yè)收入是根據(jù)差額
你好按照差額放在營業(yè)收入就行的
你好,老師工作不易,請妥善評價,老師一定盡心力解決你的問題歡迎繼續(xù)追問

漫天飄雪 追問

2019-12-18 16:59

就是說,平時做賬歸做賬的收入,社保上的營業(yè)收入還是需要每個月手動算出來是嗎?如果差額征稅,我收的電費比我交出去的還少,是不用報這個收入了嗎?還是一定要要找出比支出少的原因再報?

龍楓老師 解答

2019-12-18 17:01

你好物業(yè)是收取差價做收入的,基數(shù)收入都是按照如此來的

漫天飄雪 追問

2019-12-18 17:24

不好意思,沒懂

漫天飄雪 追問

2019-12-18 20:29

什么是基數(shù)收入

龍楓老師 解答

2019-12-18 22:57

你好,我的意思是你填報作為基礎(chǔ)的依據(jù)都是根據(jù)差額來的作為收入的啊

漫天飄雪 追問

2019-12-18 22:59

如果差額是負(fù)數(shù)怎么報?不用報還是怎么處理?

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借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款-代收水電費 借;其他應(yīng)付款-代收水電費 貸;銀行存款
2019-12-18 12:34:58
價稅分開做,借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2019-03-22 15:35:35
您好 是小規(guī)模廣告公司,附加直接計提優(yōu)惠后的好了
2019-07-12 08:43:12
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,繳納,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款,不需要計提,不超的,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2017-02-13 18:31:20
借方銀行或者應(yīng)收賬款貸方主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 借方主營業(yè)務(wù)成本貸方庫存商品等
2018-10-18 11:43:15
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