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送心意

李老師A

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,爭(zhēng)取明年拿下注會(huì)和稅務(wù)師!

2019-12-17 15:19

您好,如果抵扣過(guò)了,銷售按17%申報(bào)稅啊,按未開(kāi)票收入申報(bào)

嬌氣的胡蘿卜 追問(wèn)

2019-12-17 15:32

現(xiàn)在都是13%的稅率了,申報(bào)表上沒(méi)有17%這個(gè),我是要到稅務(wù)局單獨(dú)申報(bào)嗎

李老師A 解答

2019-12-17 15:35

沒(méi)有17%,可以申報(bào)13%的那一欄的啊,你問(wèn)一下12366,里面可不可以填入17%

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相關(guān)問(wèn)題討論
是的,就是那樣申報(bào)的哈
2023-08-08 15:42:09
您好,如果抵扣過(guò)了,銷售按17%申報(bào)稅啊,按未開(kāi)票收入申報(bào)
2019-12-17 15:19:58
你好這個(gè)一般納稅人一般計(jì)稅按13% 簡(jiǎn)易計(jì)稅按截圖,這個(gè)小規(guī)模最新是可以按1%?
2021-07-23 14:42:41
如果是零九年之前買(mǎi)來(lái)的,稅率是3%,按照2%交增值稅。
2022-02-25 11:42:18
附注1:一般納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)或銷售舊貨按簡(jiǎn)易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅政策及申報(bào) (一)計(jì)算應(yīng)納稅額 1.按簡(jiǎn)易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅,即應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1%2B3%)×2% 2.只能開(kāi)具增值稅普通發(fā)票 (二)如何報(bào)表申報(bào) 1.填寫(xiě)附表1:按照開(kāi)票或未開(kāi)票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫(xiě)至第11行對(duì)應(yīng)的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價(jià)格)÷(1%2B3%); 2.填寫(xiě)申報(bào)表主表:應(yīng)將3%的稅款填寫(xiě)至第21行“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”,申報(bào)表一般自動(dòng)計(jì)算; 3.填寫(xiě)申報(bào)表主表:同時(shí)將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1%2B3%)×1%),填寫(xiě)至23行“應(yīng)納稅額減征額”。
2020-06-15 08:35:46
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