
您好老師,我想問一下我家是在增值稅16%稅率的時(shí)候簽訂的合同,收到部分款項(xiàng),但是沒有給對(duì)方開具發(fā)票,現(xiàn)在稅率調(diào)整13%,對(duì)方要求我們開具發(fā)票時(shí),付剩余款項(xiàng),同時(shí)要求更改合同總金額,就是要把合同總金額扣除稅率差額,這種情況怎么處理,謝謝老師
答: 你好同學(xué) 這種情況只能協(xié)商,大家各讓一步,你要和老板說(shuō),開出來(lái)的稅只能是13了,看一下怎么辦,如果合同一直是價(jià)稅合計(jì)就沒問題的,,否則就不好辦了,這個(gè)要協(xié)商。
老師,我開了發(fā)票出去按1%開具的金額,但是甲方說(shuō)合同稅率3%,轉(zhuǎn)款要扣除這兩個(gè)點(diǎn)的增值稅的金額,賬務(wù)要怎么處理
答: 同學(xué)你好 按照法理是可以的 合同價(jià)包括含稅價(jià)格和不含稅價(jià)格
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
某消費(fèi)品制造商甲公司簽訂了一項(xiàng)合同,向一家全球大型連鎖零售店客戶銷售產(chǎn)品,合同期限為1年。該零售商承諾,在合同期限內(nèi)以約定價(jià)格購(gòu)買至少價(jià)值4 000萬(wàn)元的產(chǎn)品。同時(shí)合同約定,甲公司需在合同開始時(shí)向該零售商支付200萬(wàn)元的不可退回款項(xiàng)。該款項(xiàng)旨在就零售商需更改貨架以使其適合放置甲公司產(chǎn)品而作出補(bǔ)償。第一個(gè)月該零售商銷售產(chǎn)品開具發(fā)票的金額為500萬(wàn)元(不含增值稅)。甲公司第一個(gè)月應(yīng)確認(rèn)的收入為( ?。┤f(wàn)元。A.500 B.300 C.475 D.200
答: 你好,同學(xué)。 第一月確認(rèn)的收入為 500%2B200/4000*500

