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送心意

軼塵老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-17 10:52

你的稅金要分開(kāi)算  增值稅6000  然后對(duì)應(yīng)的增值稅的附加多少~  最后計(jì)算出一個(gè)整體的價(jià)稅合計(jì)金額

莎莎吾見(jiàn)了 追問(wèn)

2019-12-17 11:04

現(xiàn)在就是稅金收了甲方6500.這筆錢(qián)也是要開(kāi)具發(fā)票給甲方。
但是假如6500元,不開(kāi)具發(fā)票給回甲方,我公司是還有利潤(rùn),但是要是按6500這金額開(kāi)具發(fā)票得要虧損了。
而且公司收了錢(qián)不可能不開(kāi)具發(fā)票啊,

軼塵老師 解答

2019-12-17 11:19

也不是 你的進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣增值稅的   實(shí)際不會(huì)交那么多

莎莎吾見(jiàn)了 追問(wèn)

2019-12-17 11:21

問(wèn)題就是我沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅啊,我公司的成本費(fèi)用只有工資,社保這些,沒(méi)有采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)稅的。
還是我應(yīng)收取對(duì)方6500,這6500也得收取稅金?
但是我應(yīng)怎么同甲方說(shuō)明,為什么給了稅金。還要再付稅金

軼塵老師 解答

2019-12-17 11:25

你和甲方算賬的時(shí)候沒(méi)有利潤(rùn)率嗎 你實(shí)際發(fā)生的成本就是100000?

莎莎吾見(jiàn)了 追問(wèn)

2019-12-17 11:27

老師,或者這樣說(shuō)吧,我成本費(fèi)用10萬(wàn),這個(gè)是不可能改變的。 我應(yīng)怎么收取甲方的稅金。在開(kāi)具發(fā)票給甲方的前提下,我公司也不會(huì)虧損?

軼塵老師 解答

2019-12-17 11:30

你要加上你的利潤(rùn)率 算出一個(gè)合計(jì)的金額  你這么算稅金就是個(gè)死循環(huán)

莎莎吾見(jiàn)了 追問(wèn)

2019-12-17 11:42

就是這樣死循環(huán)
之前我公司是小規(guī)格,附加稅可以優(yōu)惠減半征收。所以虧損不多,老板當(dāng)少賺點(diǎn)錢(qián),
但是現(xiàn)在公司是一般納稅人。沒(méi)有稅收優(yōu)惠,假如還是原來(lái)這樣,虧損就高了。
所以要看怎么處理好

軼塵老師 解答

2019-12-17 11:45

成本1000  加上一定的利潤(rùn)率   比如5%  按照105計(jì)算稅金及附加 然后開(kāi)票 
這樣不會(huì)虧了  你按成本計(jì)算肯定虧啊

莎莎吾見(jiàn)了 追問(wèn)

2019-12-17 17:24

老師,我老在轉(zhuǎn)死胡同轉(zhuǎn)不動(dòng)腦筋,
我跟對(duì)方財(cái)務(wù)說(shuō)假如按成本費(fèi)*6.5稅金。來(lái)收取費(fèi)用并開(kāi)具發(fā)票。
對(duì)方財(cái)務(wù)說(shuō)我這邊是收按含稅金額收取他們費(fèi)用。
但是我們按不含稅金額交稅的。
我現(xiàn)在轉(zhuǎn)不通。

10萬(wàn)的成本費(fèi)+6500.合計(jì)開(kāi)具106500元,
開(kāi)具106500含稅的發(fā)票,我的增值稅就是6028.3 附加稅723.4.
表面是我多收對(duì)方增值稅,但是實(shí)際上是我公司付了附加費(fèi)用啊。我這樣理解有沒(méi)錯(cuò)?

軼塵老師 解答

2019-12-17 20:58

你把附加稅加到開(kāi)票金額里面 這么算出來(lái)的增值稅就多了 相應(yīng)的 附加稅也多了

莎莎吾見(jiàn)了 追問(wèn)

2019-12-17 21:00

那我到底如何做才能把損失降最少?

軼塵老師 解答

2019-12-17 21:03

還是那句話 你不加上利潤(rùn)率  這么計(jì)算都是虧的

莎莎吾見(jiàn)了 追問(wèn)

2019-12-17 21:06

老師,我是有計(jì)算過(guò)的,原本10萬(wàn)我公司賺1%的利潤(rùn),如果按收到了多少錢(qián)開(kāi)票就沒(méi)那個(gè)高利潤(rùn)

軼塵老師 解答

2019-12-17 21:10

就是附加稅的影響 另外你的利潤(rùn)率太低了   并且你沒(méi)有任何抵扣   所以造成附加稅很多

莎莎吾見(jiàn)了 追問(wèn)

2019-12-17 21:12

我公司是家全資子公司。主要是全資的公司在本地項(xiàng)目工作的員工發(fā)工資同社保。沒(méi)額外收入的

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你的稅金要分開(kāi)算 增值稅6000 然后對(duì)應(yīng)的增值稅的附加多少~ 最后計(jì)算出一個(gè)整體的價(jià)稅合計(jì)金額
2019-12-17 10:52:55
你好100000/1.13*0.13因?yàn)檫@個(gè)是銷(xiāo)售貨物所以稅率是13 運(yùn)費(fèi)2000元/1..09*0.09 計(jì)算兩個(gè)結(jié)果相加就是計(jì)算的銷(xiāo)項(xiàng)稅額
2020-06-26 10:28:03
51000乘以13%,這個(gè)就是銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
2023-05-11 09:59:30
你想什么 ?
2015-12-08 08:46:04
銷(xiāo)售額如果不含稅3978,如果含稅3400
2015-12-08 09:03:51
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