
老師,我公司是一般納稅人的物業(yè)公司,繳交增值稅6%與甲方簽訂合同,要求我們分別列出成本費(fèi)用及稅金。成本費(fèi)用工資及社保各項(xiàng)費(fèi)用,共計(jì)100000。收取甲方6500稅金。開(kāi)具含稅發(fā)票106500但是我要是按含稅發(fā)票106500來(lái)繳稅就是不含稅銷(xiāo)售額:100471.7.增值稅6028.3 附加稅共計(jì)723.4 稅金共計(jì)就是6751.7元,但是我收甲方才6500稅金啊,這樣不是虧損了?
答: 你的稅金要分開(kāi)算 增值稅6000 然后對(duì)應(yīng)的增值稅的附加多少~ 最后計(jì)算出一個(gè)整體的價(jià)稅合計(jì)金額
甲公司為增值稅一般納稅人納稅人,主要從事貨物銷(xiāo)售,本年7月銷(xiāo)售貨物的同時(shí)提供運(yùn)輸服務(wù),取得貨物銷(xiāo)售款100000元(含增值稅)、運(yùn)費(fèi)2000元(含增值稅)。要求:計(jì)算甲公司上述業(yè)務(wù)的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
答: 你好100000/1.13*0.13因?yàn)檫@個(gè)是銷(xiāo)售貨物所以稅率是13 運(yùn)費(fèi)2000元/1..09*0.09 計(jì)算兩個(gè)結(jié)果相加就是計(jì)算的銷(xiāo)項(xiàng)稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人20**年8月,銷(xiāo)售貨物的銷(xiāo)售額為23400元(含增值稅)
答: 你想什么 ?









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