老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務公司,公司在2025 問
你好,先把發(fā)票沖紅了,再按正確的做 答
老師,合并報表申報所得稅,營業(yè)收入和營業(yè)成本都合 問
你好你要看一下是什么原因導致的,不僅僅是收入和成本要合并,你申報的時候還得要將期間費用這些都算一下。看總金額到底是收入對不上還是成本對不上?還是某一項費用對不上? 答
老師,請問接手公司后這個應收賬款賬實就不相符,是 問
你好,你賬上當現(xiàn)金慢慢收 答
老師我想咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人,在填報所得稅 問
已經(jīng)計提了就要填計入成本費用的工資,沒損失就選否 答
光伏企業(yè)支付給農(nóng)戶的補償款如何做賬,農(nóng)戶不開票 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答

為什么未支付的設備款不計入其他應付款呢,應付賬款不是主要核算與成本相關的支出嗎
答: 你好,應付賬款是核算跟生產(chǎn)經(jīng)營有關的采購的
提前做一點本月成本進去,請問摘要怎么寫合適暫估還是預提?貸:其他應付款還是應付賬款更為合適?麻煩告知二級明細
答: 你好同學,這個是不可以暫估成本的,因為你沒有實際的成本發(fā)生,是屬于提前確認成本的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
是其他應付款吧?他們公司應該付給公司的款,可以看做是他借公司的款付的那些成本款?
答: 對于其他應付款,屬于公司應付出去的款


借拖姐 追問
2019-12-17 09:33
王超老師 解答
2019-12-17 09:36