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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-12-16 20:12

你好,可能是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本導(dǎo)致的
需要去查明具體原因,才知道該如何調(diào)整的

竹子 追問

2019-12-16 20:31

是不是暫估了原材料也會導(dǎo)致負(fù)數(shù)呢?

鄒老師 解答

2019-12-16 20:33

你好,如果暫估沖銷之后,取得的發(fā)票金額小于原來暫估入庫金額,而沒有調(diào)整之前領(lǐng)用材料金額,那就會導(dǎo)致原材料期末余額負(fù)數(shù)的

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你好,可能是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本導(dǎo)致的 需要去查明具體原因,才知道該如何調(diào)整的
2019-12-16 20:12:04
你好!你是哪兒出現(xiàn)了負(fù)數(shù)。
2018-05-10 08:58:24
你好,是不是沒有那么多而多結(jié)轉(zhuǎn) 了 成本
2017-04-14 14:41:06
你好; 比如一是查找超支原因.比如,在以前文章中曾寫過財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和財政應(yīng)返還額度差額分析(點擊藍(lán)字鏈接查看),參照其基本原理,應(yīng)尋找產(chǎn)生負(fù)數(shù)的原因,是不是存在基本戶列支不屬于財政撥款支出的項目,是不是存在花往來資金等情況.負(fù)數(shù)產(chǎn)生的原因是多種情況的,要按類分析清楚,為下一步調(diào)賬和新舊銜接做準(zhǔn)備. 二是調(diào)賬處理.屬于按原資金渠道列支的項目,要進(jìn)行調(diào)賬,將結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)行還原;將沒有支出口徑列支的款項,比如花的是往來的錢的,也需要進(jìn)行調(diào)賬處理,將這部分往來資金形成的支出進(jìn)行還原,將支出掛賬,可以列其他應(yīng)收款-墊付有關(guān)款項科目;如果是因質(zhì)保金等項目導(dǎo)致的超支不用處理,因為在新舊銜接時自然就進(jìn)行調(diào)增了. 三是進(jìn)行新舊銜接.在查找負(fù)數(shù)原因,調(diào)整賬目的基礎(chǔ)上,在按新舊銜接要求,進(jìn)行調(diào)增和調(diào)減.
2021-12-27 13:03:32
同學(xué)你好: 出現(xiàn)負(fù)數(shù)是因為您本期預(yù)繳稅額超過應(yīng)繳稅額,所以本期不需要再交稅,這個超出的稅額可以留作下期抵減
2020-07-14 10:18:36
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