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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計(jì)師

2019-12-16 14:20

你好 不可以的 你們是一般納稅人 不能代開3%的專票。

NN. 追問

2019-12-16 14:27

好吧。那我們是出口企業(yè),以前沒有內(nèi)銷過,加工費(fèi)的銷項(xiàng)可以算作內(nèi)銷抵嗎?

答疑蘇老師 解答

2019-12-16 14:28

你好 加工費(fèi)的銷項(xiàng)可以算作內(nèi)銷。

NN. 追問

2019-12-16 14:30

好的,謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2019-12-16 14:30

不客氣 祝工作順利哦!

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你好 不可以的 你們是一般納稅人 不能代開3%的專票。
2019-12-16 14:20:21
這些的話,理論上,是都應(yīng)該退的哦。(實(shí)踐中,有些稅務(wù)局,不愿意退,說留抵。。。)
2020-04-18 18:38:25
你好,同學(xué)。 附加稅不再退了,附加稅的計(jì)稅依據(jù)是當(dāng)期交的增值稅,你當(dāng)期減少了增值稅,也就是減少了附加稅的計(jì)稅依據(jù)了
2020-04-19 18:41:25
應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(少于4000元) - 800元 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(超過4000元) × (1 - 20%) 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù) 說明: 1、勞務(wù)報(bào)酬所得在800元以下的,不用繳納個(gè)人所得稅; 2、勞務(wù)報(bào)酬所得大于800元且沒有超過4000元,可減除800元的扣除費(fèi)用; 3、勞務(wù)報(bào)酬所得超過4000元的,可減除勞務(wù)報(bào)酬收入20%的扣除費(fèi)用;
2022-08-25 11:21:16
你好,有的地方判斷是經(jīng)營所得就是稅率低
2022-01-03 13:05:12
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