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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-12-16 14:11

借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額,

sunny 追問

2019-12-16 14:13

那12月的會計分錄怎么做,比如認證了2萬的進項稅額,抵扣了2000,其余18000留抵了,

maize老師 解答

2019-12-16 14:15

借銷項稅額2000 轉(zhuǎn)出未交增值稅18000 貸進項稅額  2萬

sunny 追問

2019-12-16 14:17

那么11月只需要做這個分錄,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額12月份做上面的分錄,

sunny 追問

2019-12-16 14:18

印花稅需要計提嗎?11月有收入,12月報稅的時候交印花稅了,是不是只需要在12月做會計分錄就行了,11月不需要做賬

maize老師 解答

2019-12-16 14:23

這個實務(wù)中是做計提分錄,借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費,

maize老師 解答

2019-12-16 14:23

那么11月只需要做這個分錄,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額12月份做上面的分錄,
 可以

sunny 追問

2019-12-16 14:26

知道了,謝謝

sunny 追問

2019-12-16 14:26

增值稅和附加稅就不需要計提了,因為12月不需要交

maize老師 解答

2019-12-16 14:28

是的,增值稅是結(jié)轉(zhuǎn),不是計提,

sunny 追問

2019-12-16 14:39

知道了,謝謝

sunny 追問

2019-12-16 14:47

老師,印花稅好像不需要計提

maize老師 解答

2019-12-16 14:49

那是考試 實務(wù)中是需要去計提,你這個一般是次月才繳納,

sunny 追問

2019-12-17 08:44

知道了,謝謝

maize老師 解答

2019-12-17 08:46

好,我先回復(fù)別的學(xué)員,你有疑問再追問哈,

sunny 追問

2019-12-17 09:35

老師,再麻煩下,我這樣理解對不對,11月的收入,意思增值稅,附加稅在11月都不需要計提(因為12月份可以抵扣掉),也就是不需要做其他分錄,印花稅需要計提,12月的時候做個繳納印花稅的分錄就行了,然后再做個抵扣增值稅的分錄

maize老師 解答

2019-12-17 09:52

你這個11月有增值稅在12月交,這個11月也需要先計提附加稅,這個增值稅結(jié)轉(zhuǎn)也是11月做,12月做是繳納分錄

sunny 追問

2019-12-17 10:04

增值稅有抵扣,12.月抵扣完增值稅為0,那么附加稅也為0。那么11月的計提分錄怎么做,是不是增值稅和附加稅都得計提

sunny 追問

2019-12-17 10:14

意思11月也要結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額

maize老師 解答

2019-12-17 10:20

是的,不需要交增值稅只結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面就可以,這個附加稅不需要計提

sunny 追問

2019-12-17 10:22

知道了,謝謝

maize老師 解答

2019-12-17 10:23

好,我先回復(fù)別的學(xué)員你有疑問再追問哈

sunny 追問

2019-12-17 11:18

老師,我把結(jié)轉(zhuǎn)的分錄做好了,幫我看下對不對,因為有留抵稅額,所以結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅就不需要做分錄了,這樣結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是不是就做完了

maize老師 解答

2019-12-17 11:22

可以,你這樣做可以

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相關(guān)問題討論
一般納稅人是沒有減免政策的
2019-11-04 09:47:10
印花稅可以不計提。實際繳納時借稅金及附加 貸銀行存款 增值稅月末確認未交增值稅。
2018-03-08 07:00:26
你好,具體是印花稅的什么稅目? 其他賬簿免征印花稅 資金賬簿印花稅是萬分之 2.5
2019-04-12 11:12:47
需要看你們那邊稅局各地不一樣這個,(采購%2B銷售)*萬分之三 ,不過這個我看部分學(xué)員反饋有的地區(qū)是采購不交,只交銷售,有的是有核定比例
2020-06-24 12:30:22
目前一般納稅人并不是減半的
2019-12-16 18:57:23
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