
老師,比如物業(yè)管理費(fèi)11月支付給對方公戶,但是對方12月給我們開發(fā)票,可以在11月做支付物業(yè)費(fèi)然后貼12月份開的發(fā)票嗎?也就說不想走預(yù)收款項(xiàng)了
答: 您好,您這種不符合的,先做預(yù)收賬款?;蛘吣梢詴汗蕾M(fèi)用
物業(yè)公司收到當(dāng)月物業(yè)管理費(fèi)和預(yù)收的物業(yè)管理費(fèi)。均沒有開具發(fā)票,怎么做分錄。預(yù)收的管理費(fèi)要預(yù)交增值稅和附加稅嗎
答: 1、借:庫存現(xiàn)金 貸:預(yù)收賬款 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入--物管費(fèi)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 2、不需要預(yù)繳的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,10月的時(shí)候我按普通發(fā)票計(jì)提了管理費(fèi)用物業(yè)費(fèi),借管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 1884.88, 貸其它應(yīng)付款-某物業(yè) 1884.88,11月我支付了10-12月物業(yè)費(fèi),收到的是增值稅專用發(fā)票,11月做賬為:借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)1778.19,其它應(yīng)付款-某物業(yè)1884.88,預(yù)付賬款-某物業(yè)1778.19 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)320.07。貸:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)106.69,銀行存款5654.64,12月做賬是管理費(fèi)用 1778.19,貸:預(yù)付賬款-某物業(yè)1778.19,這樣對嗎?
答: 你好,11月份你這個(gè)沒看懂,借其他應(yīng)付款1884.88是什么意思,一個(gè)月的物業(yè)費(fèi)是多少,發(fā)票開了多少


小coffee 追問
2019-12-16 11:21
宸宸老師 解答
2019-12-16 11:21