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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-12-16 10:50

原來分錄 不變,金額負數(shù)

HUANG 追問

2019-12-16 10:55

是直接做一個負數(shù)的分錄是嗎?

玲老師 解答

2019-12-16 10:56

是的,老板自己吃的也需要確實收入

玲老師 解答

2019-12-16 10:57

是直接做一個負數(shù)的分錄

玲老師 解答

2019-12-16 10:57

上面那個是發(fā)其他同學的,發(fā)錯了我這里了。

玲老師 解答

2019-12-16 10:57

你的問題答案是:是直接做一個負數(shù)的分錄

HUANG 追問

2019-12-16 11:05

那我開正確的發(fā)票可以在11月確認收入嗎?

玲老師 解答

2019-12-16 11:10

你好 在你開發(fā)票的那個月正常確認收入

HUANG 追問

2019-12-16 11:12

已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本不用負數(shù)吧,貨我們是給了客戶的

玲老師 解答

2019-12-16 11:17

正常是紅沖時把原來和紅沖的業(yè)務相關(guān)的都紅沖了 再按正確的發(fā)票金額做賬   
送人不要的  ?

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相關(guān)問題討論
你好 這個是要作為負數(shù)的,你的收入是負的
2022-01-05 21:04:22
開票方,收入分錄不變,金額負數(shù)
2020-04-22 10:25:28
你好!做原來分錄的負數(shù)就行,科目一樣,金額為負,如果系統(tǒng)不能做負數(shù)就借貸調(diào)換一下。
2018-10-19 10:33:29
沖減銷售收入 借 營業(yè)收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 貸 應收賬款
2017-02-15 13:17:11
您好,收到銷項負數(shù)發(fā)票時,借;庫存商品,負數(shù),應交稅費-應交增值稅-進項,負數(shù) ,貸;應付賬款,負數(shù)。收到正數(shù)發(fā)票時,借;庫存商品,應交稅費-應交增值稅-進項,貸;應付賬款。
2018-05-03 21:10:15
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