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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-15 23:49

您好,麻煩您截圖來看看,按您的描述來看,里面說的稅率跟征收率,是指未享受免稅前企業(yè)原本的稅率13%、6%跟征收率3%等。

虛心的荔枝 追問

2019-12-15 23:52

謝謝老師,下面是截圖。麻煩你了。學(xué)堂里面有無這方面相對(duì)應(yīng)的課程呢?

王雁鳴老師 解答

2019-12-15 23:56

您好,不客氣,從圖片看,是我說的,里面說的稅率跟征收率,是指未享受免稅前企業(yè)原本的稅率13%、6%跟征收率3%等。不好意思,我搜了搜,學(xué)堂暫時(shí)還沒有這方面的課程。

虛心的荔枝 追問

2019-12-16 00:02

非常感謝老師!但是學(xué)堂里面的教程好像是填享受免征增值稅后的0稅率,不是未享受前的稅率?麻煩老師幫我研究研究看下好嗎?究竟是哪個(gè)了

王雁鳴老師 解答

2019-12-16 00:18

您好,不客氣,發(fā)票統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是對(duì)的,增值稅申報(bào)表填寫是錯(cuò)誤的,謝謝您的指正。

虛心的荔枝 追問

2019-12-16 09:41

老師,但是如果這個(gè)地方填的是享受前的稅率的話,銷售額就應(yīng)該換算成不含稅的銷售額了呢,又跟主表第8行、表一的19行數(shù)值不一致了呢!現(xiàn)在主表第8行跟表1第19行都是填寫收款額的數(shù)值

王雁鳴老師 解答

2019-12-16 12:33

您好,這個(gè)地方填的是享受前的稅率的話,銷售額就應(yīng)該換算成不含稅的銷售額。主表第8行、表一的19行也跟著換,數(shù)值就一致了。

虛心的荔枝 追問

2019-12-16 13:35

好的!明白!老師,還有個(gè)問題:我賬面前二個(gè)季度開始也是按照價(jià)稅分離入賬了,現(xiàn)在電子稅務(wù)局我更正申報(bào)了。賬面要如何調(diào)呢?可以在前二個(gè)季度的賬開始反過賬后重新做嗎?還是在這個(gè)月沖紅后重做?沖紅后重做的話,每個(gè)季度賬的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入跟電子稅務(wù)局里面主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的數(shù)又不一樣了???

王雁鳴老師 解答

2019-12-16 18:11

您好,就按您價(jià)稅分離處理賬務(wù)就行了。如果想調(diào)整,最好在這個(gè)月沖紅后重做,沖紅后重做的話,每個(gè)季度賬的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入跟電子稅務(wù)局里面主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的數(shù)又不一樣,沒關(guān)系的,年底對(duì)上就行了。

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相關(guān)問題討論
你好!你有什么問題呢,你能把表格截圖來看下嗎
2024-02-23 17:00:04
您好,麻煩您截圖來看看,按您的描述來看,里面說的稅率跟征收率,是指未享受免稅前企業(yè)原本的稅率13%、6%跟征收率3%等。
2019-12-15 23:49:50
你好,這個(gè)是你單位自產(chǎn)自銷的嗎
2019-10-18 01:06:29
你好,是的,這個(gè)是免稅的
2020-06-08 15:03:34
你好, 選擇免稅項(xiàng)目中找到有金額盤字樣那個(gè)選擇上
2020-06-05 15:00:04
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