
我是外貿(mào)企業(yè),5月份收到進(jìn)貨發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,在11月份申報(bào)退稅時(shí)發(fā)現(xiàn)進(jìn)貨發(fā)票開錯(cuò),所以在金稅系統(tǒng)開了紅字申請單,在表二填寫了開具紅字發(fā)票注明的進(jìn)項(xiàng)稅額,但是這樣產(chǎn)生了應(yīng)納稅額了啊
答: 您好,如果純出口的話,建議不填寫這個(gè)數(shù)據(jù)。
老師好,銷售方申請紅字申請單,開具紅字發(fā)票,怎么提示金額和稅額大于藍(lán)字金額稅額?金額稅額一樣的呀!上傳幾次都失敗了
答: 銷售方申請開具紅字發(fā)票,填寫原發(fā)票的代碼與發(fā)票號即可。
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
之前我根據(jù)對方開的紅字申請單開的紅字發(fā)票,抄完稅后發(fā)現(xiàn)型號數(shù)量錯(cuò)了,但是總金額和總稅額一樣,現(xiàn)在準(zhǔn)備開一張藍(lán)字先抵消前面那張,然后喊對方再開具一下申請表,這個(gè)申請表跟之前的那個(gè)申請表上的信息一樣可以開嗎
答: 紅字錯(cuò)誤發(fā)票是當(dāng)月的還是跨月了

