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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-12-15 16:34

你好,結(jié)轉(zhuǎn)了成本的嗎

蓬蒿人 追問

2019-12-15 16:40

已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本了

郭老師 解答

2019-12-15 16:43

金額稅額一樣的把發(fā)票放到12月份就可以
暫估多了借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
暫估少了做相反的

蓬蒿人 追問

2019-12-15 16:51

老師,還想問下 如果 是6月份到了發(fā)票怎么辦

郭老師 解答

2019-12-15 16:53

匯算清繳調(diào)增了
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

蓬蒿人 追問

2019-12-15 16:57

是有什么稅務(wù)文件規(guī)定嗎

郭老師 解答

2019-12-15 16:59

你好沒有的
當(dāng)年沒抵扣次年不修改年報就可以抵扣

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相關(guān)問題討論
你好 紅沖的分錄就是對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票記賬憑證 原方向進(jìn)行紅字沖減即可
2021-11-08 17:21:41
同學(xué)你好,沒有發(fā)票還是需要做賬到固定資產(chǎn)的,只是沒有進(jìn)項稅抵扣 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款
2021-10-13 21:19:27
您好,按照發(fā)票中的內(nèi)容做分錄。
2020-06-20 18:23:12
您好 可以計入管理費用-服務(wù)費科目
2020-06-15 10:32:39
你好,讓丙給你出一個委托你單位收款的證明。
2020-06-09 11:12:24
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