老師,未開(kāi)票收入如何做賬和申報(bào)? 問(wèn)
視同收入屬于未開(kāi)票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問(wèn)
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開(kāi)9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問(wèn)
啊?為什么有的說(shuō)可以有的說(shuō)不可以? 開(kāi)普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問(wèn)
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無(wú)需計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅,無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問(wèn)
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

小規(guī)模納稅人計(jì)提附加稅,在稅金及附加計(jì)提會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 您好: 計(jì)提時(shí),相關(guān)分錄: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅(教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加)
小規(guī)模納稅人需要計(jì)提稅金及附加嗎?
答: 你需要交就去計(jì)提這個(gè)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人季報(bào)稅金及附加時(shí),利潤(rùn)表中填不填計(jì)提的稅金及附加呢
答: 你好,填寫(xiě)的呢,要填寫(xiě)
老師你好,麻煩問(wèn)一下小規(guī)模納稅人計(jì)提稅金及附加是按減半50%計(jì)提還是100%計(jì)提?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人計(jì)提稅金及附加是全額計(jì)提,繳稅時(shí)才發(fā)現(xiàn)可以減半征收,那么多計(jì)提的部分如何處理?
計(jì)提稅金及附加分錄怎么做,小規(guī)模納稅人有減半征收的,計(jì)提時(shí)按原來(lái)金額寫(xiě)是嗎?交時(shí)不是有減半征收沖減是嗎?


好運(yùn)來(lái) 追問(wèn)
2019-12-15 14:58
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-12-15 15:06