老師,公司為小規(guī)模,是林業(yè)行業(yè),現(xiàn)在有技術(shù)服務(wù)項目 問
您好,收入計入主營業(yè)務(wù)收入里面,成本計入主營務(wù)成本就可以 答
個體戶核定的是定期定額,增值稅,經(jīng)營所得按開票金 問
同學(xué),你好 在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)申報 答
傳統(tǒng)廣告?zhèn)髅綐I(yè)收入、成本確認時點、稅務(wù)政策及 問
收入確認:一次性服務(wù)(如單次廣告發(fā)布、活動結(jié)束)客戶確認后確認;跨期服務(wù)(如長期廣告投放)按完工百分比分期確認。 成本確認:直接成本(如媒介采購、制作費)與收入配比確認;間接成本(如人員工資、設(shè)備折舊)按受益期分攤。 稅務(wù)政策:小規(guī)模月銷 30 萬內(nèi)免增值稅,2025-2027 年文化事業(yè)建設(shè)費減按 50% 征;廣宣費按銷售收入 15%(化妝品等行業(yè) 30%)稅前扣,超部分結(jié)轉(zhuǎn)。 稅種:增值稅(一般 6%/ 小規(guī)模 3%)、企業(yè)所得稅(25%/ 小微優(yōu)惠)、文化事業(yè)建設(shè)費(3%)、附加稅費(按增值稅算) 答
老師,你好,請問下關(guān)于往來款的記錄臺賬,怎么區(qū)分放 問
同學(xué),你好 其他應(yīng)收款會計科目屬于資產(chǎn)類會計科目, 是企業(yè)的一項債權(quán)。屬于應(yīng)收未收到的款項。 比如當(dāng)員工借支備用金時, 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 而其他應(yīng)付款屬于負債類會計科目,是 企業(yè)的一項債務(wù),屬于應(yīng)付未付的款項。 比如找其他單位借款, 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 答
老師,我公司只有我一個出納,外賬找代賬公司做,平時, 問
把外賬的原始單據(jù)復(fù)印一份做賬 答

老師好,我上次問過怎么合并工作表,我還有個問題,我想把倒出來的財務(wù)報表[Image:{15238301-552B-5580-0FF5-5ABBC9550750}.png],按這樣直接合并。有方法嗎
答: 你好 這個我不大清楚 點錯了 你可以重新提問 有專門的表格老師為你解答
哪些情況可以進行財務(wù)報表合并
答: 能對公司進行控制的情況下,就要納入合并報表范圍
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問合并日的合并財務(wù)報表和年末的合并財務(wù)報表放在一起嗎?我一直不懂合并日的財務(wù)報表跟年末的合并財務(wù)報表有關(guān)系嗎?
答: 是這個樣子的,合并它有幾個不同的時點,第一個合并就是在合并日,就是你第一次取得這個合并公司的時候要編制這個。然后就是你每一個期末的時候還要編制一次合并,那么這個時候合并就是每一個期末就每一年年末編制的。那么你第一次取得合并的數(shù)據(jù),就是你合并報表里面的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。


會計小白_ph705621 追問
2019-12-15 09:33
青椒老師 解答
2019-12-15 10:28
會計小白_ph705621 追問
2019-12-15 10:29
青椒老師 解答
2019-12-15 11:35